DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/12/2025 - 15:09:28 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
05/12/2025 03120002
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DA MULHER ANO BASE 2025.

R$ 1.250,00 LIQUIDADO
05/12/2025 03120001
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ANO BASE 2025.

R$ 2.277,00 LIQUIDADO
05/12/2025 03110011
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ANO BASE 2025.

R$ 6.570,65 LIQUIDADO
05/12/2025 03110010
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO BASE 2025.

R$ 13.621,82 LIQUIDADO
05/12/2025 03120002
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DA MULHER ANO BASE 2025.

R$ 1.250,00 PAGO
05/12/2025 03120001
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ANO BASE 2025.

R$ 2.277,00 PAGO
05/12/2025 03110011
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ANO BASE 2025.

R$ 6.570,65 PAGO
05/12/2025 03110010
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO BASE 2025.

R$ 13.621,82 PAGO
05/12/2025 03110009
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ANO BASE 2025.

R$ 64.350,00 PAGO
05/12/2025 03110009
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ( CINQUENTA POR CENTO ) DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 2025.

R$ 64.350,00 LIQUIDADO
03/12/2025 03120002
FOLHA COMISSIONADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DA MULHER ANO BASE 2025.

R$ 1.250,00 EMPENHADO
03/12/2025 03120001
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ANO BASE 2025.

R$ 2.277,00 EMPENHADO
25/11/2025 01070003
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

R$ 6.200,00 PAGO
25/11/2025 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS LOTES ANEXOS.

R$ 1.200,00 LIQUIDADO
25/11/2025 01070003
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MARKETING E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES, COMPREENDENDO AS GRAVAÇÕES E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, GESTÃO DE MIDEIAS SOCIAIS, FACEBOOK E INSTAGRAM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 6.200,00 LIQUIDADO
25/11/2025 03030010
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MARKETING, CONFECÇÃO DE SPOTS, VINHETAS , COMUNICAÇÃO EM RÁDIOS E VEICULAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, MARCAÇÃO DE HORÁRIOS PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DE MIDEAS SOCIAIS, FACEBOOK, INSTAGRAN DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO REFERENCIA EM ANEXO.

R$ 5.760,00 LIQUIDADO
25/11/2025 02010007
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 7.100,00 LIQUIDADO
25/11/2025 09050002
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA GESTÃO DE PESSOAS, VISANDO ALCANÇAR BONS RESULTADOS PARA DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, ANÁLISES, DIAGNÓSTICOS, PLANOS DE AÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA

R$ 4.900,00 LIQUIDADO
25/11/2025 12090001
F.L. FREITAS GOMES
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE POLITICA E PARLAMENTAR JUNTO AO GABINETE D PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
25/11/2025 06010017
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

R$ 6.750,00 LIQUIDADO
25/11/2025 07010001
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-CMPB E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.

R$ 6.200,00 LIQUIDADO
25/11/2025 06010015
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E EXPURGOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO ARQUIVO MORTO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTREE AS PARTES.

R$ 4.800,00 LIQUIDADO
25/11/2025 06010018
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA GESTÃO, ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS DOS CONTRATOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 5.800,00 LIQUIDADO
25/11/2025 01040007
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

R$ 3.200,00 LIQUIDADO
25/11/2025 02070004
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ALUGUEL DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE REDE PARA FORNECER INTERNET PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 250,00 LIQUIDADO
25/11/2025 24110001
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E EMISSÃO DE PANFLETOS EM PROVEITO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 820,00 LIQUIDADO
25/11/2025 03110007
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BREAK EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

R$ 1.384,00 LIQUIDADO
25/11/2025 04110002
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM REGIME DE EXPEDIENTE NA CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

R$ 1.238,50 LIQUIDADO
25/11/2025 03010001
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

R$ 1.200,00 PAGO
25/11/2025 12090001
F.L. FREITAS GOMES
08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PAGAMENTO DE DESPESAS EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

R$ 3.500,00 PAGO

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